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德興市安監局2018年度部門決算 打印
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信息分類部門決算

文件編號

公開方式主動公開

發布日期2019-09-17

公開時限常年公開

公開范圍面向全社會

來源

信息索取號E25001-0601-2019-0003

德興市安監局2018年度部門決算


目 錄

第一部分 德興市安監局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 德興市安監局概況

一、部門主要職能

1.市安監局部門(單位)是主管全市安全生產監督管理工作的市政府(市委)組成部門(直屬機構)。

2.主要職責

a.貫徹執行國家有關安全生產的法律法規和方針政策,擬訂安全生產政策和規劃。

b.承擔全市安全生產綜合監督管理責任,依法行使綜合監督管理職權。

c.承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任。

d.承擔受上級委托的危險化學品、煙花爆竹(零售)經營企業安全生產準入管理責任。

e.承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查工作。

f.監督檢查工礦商貿行業重大危險源監控和事故隱患排查治理工作情況。

g.負責組織全市安全生產大檢查和專項督查。

h.負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作。

i.負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。

j.監督檢查特種作業人員(特種設備作業人員除外)和工礦商貿生產經營單位主要負責人,安全生產管理人員的安全資格持證情況。

k.指導協調全市安全生產檢測檢驗工作。

l.組織指導協調和監督全市安全生產行政執法工作。

m.承擔市安全生產委員會的具體工作。

n.承辦市人民政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2018年年末編制人數16人,其中:行政編制7人、全額補助事業編制9人、實有人數16人,其中:在職人數16人,包括行政人員7人、全部補助事業人員9人;退休人員3人。

第二部分 2018年度部門決算表

詳情見附件:

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計216.96萬元,較2017年減少0.04 萬元,下降0.0002%。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入216.96萬元,占100%;事業收入無;經營收入無;其他收入無。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計216.96萬元,其中本年支出合計 216.96萬元,較2017年減少0.04萬元,下降0.0002%,主要原因是:支出減少。

本年支出的具體構成為:基本支出171.3萬元,占0.79 %;項目支出45.65萬元,占0.21%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為236.47 萬元,決算數為216.96萬元,完成年初預算的0.92%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為236.47萬元,決算數為216.96萬元,完成年初預算的0.92%,主要原因是:支出減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出171.3 萬元,其中:

(一)工資福利支出146.52萬元,較2017年增加28.24萬元,增長0.19%,主要原因是:人員增加,調資。

(二)商品和服務支出22.46萬元,較2017年增加1.75萬元,增長0.078%,主要原因是:經費增加。

(三)對個人和家庭補助支出2.33萬元,較2017年減少1.2萬元,下降0.52%,主要原因是:醫療費減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.6萬元,決算數為5.68萬元,完成預算的0.86%,決算數較2017年減少1.22萬元,下降0.21%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為3.6萬元,決算數為3.54萬元,完成預算的0.98 %,決算數較2017年增加0.17萬元,增長0.048%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格控制三公經費的開支。

(三)公務用車購置及運行維護費支出2.14萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為3萬元,決算數為2.14萬元,完成預算的0.71 %,決算數較2017年減少1.57萬元,下降0.73 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格控制三公經費的開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出22.46萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加2.04萬元,增長0.091%,主要原因是:人員經費增加。

七、政府采購支出情況說明

市安監局2018年無政府采購。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,應急保障用車1輛。

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。


?安監局2018年決算公開.xls


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